(一)崗位職責
1.建立健全公司審計相關工作制度和流程,組織執行并定期進行評估改進,根據企業戰略和風險狀況及相關要求編制年度審計計劃。
2.貫徹執行國家財經政策和有關法規的情況,參與對公司及下屬企業的財務審計、專項審計、經濟責任審計等內部審計工作,識別潛在風險隱患并提出改進建議,撰寫審計報告,提供決策支持。
3.組織開展企業內部控制評價工作,評估公司和所屬企業內部控制體系的健全性和有效性,針對內控缺陷問題,提出優化建議保障企業合規經營。
4.監督審計發現問題整改,跟蹤閉環管理,推動企業管理改進提升。
5.按時完成領導交辦的其他相關工作。
(二)任職資格
1.中共黨員,政治堅定、誠信廉潔,具備保密意識與職業操守。
2.碩士研究生及以上學歷,審計、財務等相關專業。
3.具有3年以上國有企業財務、內部審計等相關工作經驗,熟悉國資監管政策,或具有注冊會計師資格證的優先。
4.具有審計專業思維,熟練掌握審計方法與工具,具備較強的學習能力、分析判斷能力及良好的文書撰寫能力。
5.具有良好的溝通、協調能力和團隊合作精神。
(三)截止日期
2025年7月23日至2025年8月1日
聯系人:楊經理
聯系電話:010-88067861
電子郵箱:unier02@163.com
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